|
|
Faktúra |
25315
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
338,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25316
|
Réžia 10/25
|
1 467.18 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25314
|
Oprava kúrenia - telocvičňa
|
120,00 |
s DPH |
129
|
|
19.11.2025 |
Ján Vážan |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25313
|
Oprava konvektomatu
|
254,17 |
s DPH |
128
|
|
18.11.2025 |
A. Kasáková - GASTROALKA |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
129
|
Oprava kúrenia - telocvičňa
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Ján Vážan |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
128
|
Oprava konvektomatu
|
254,17 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
A. Kasáková - GASTROALKA |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
127
|
Šatňové skrinky s lavičkou
|
4 669,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Baribal s.r.o. |
|
Eva Adamiková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25312
|
Šatňové skrinky s lavičkou
|
4 669.00 |
s DPH |
127
|
|
17.11.2025 |
Baribal s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25311
|
Kontrola HP a skúška hydrantu
|
457,56 |
s DPH |
125
|
|
17.11.2025 |
Kováčik s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25310
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
240,00 |
s DPH |
126
|
|
14.11.2025 |
Datakabinet Online spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25309
|
ŠD strava - P 10/25
|
5 976.70 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25308
|
ŠD strava - R 10/25
|
1 230.80 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
126
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Datakabinet Online spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25307
|
Príspevok zo SF - 10/25
|
360,62 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25306
|
Elektrina 10/25
|
613,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25301
|
Montáž a materiál EZS systému
|
164,82 |
s DPH |
122
|
|
12.11.2025 |
Balázs Jozef - YORAS |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25305
|
Zdravotná obuv
|
120,96 |
s DPH |
124
|
|
12.11.2025 |
Lekáreň Staré mesto |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25304
|
Vybavenie kuchyne, OOPP
|
1 419.60 |
s DPH |
123
|
|
12.11.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25303
|
Odber kuch. odpadu 10/25
|
31,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
INTA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25302
|
Telekomunikačné služby 11/25
|
273,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |