|
Objednávka |
106
|
Údržba - demontáž radiatorov
|
22,46 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
UNIMAT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
03.04.2016 |
|
Faktúra |
13001
|
Monitoring
|
7,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Zásah 7 |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
13046
|
Príspevok zo SF - strava 02/2013
|
60,26 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
ŠSZ pri ZŠ s MŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Objednávka |
4
|
Balená pitná voda
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
H-AQUA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Objednávka |
3
|
Stolárske práce - skrinky
|
680,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
PM FAJN |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Objednávka |
1
|
Čo má vedieť mzd. účtovníčka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
13048
|
UP - florbal
|
349,99 |
s DPH |
20
|
|
26.02.2013 |
Multi šport |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
13047
|
Doplatok za stravu 02/2013
|
34,06 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
ŠSZ pri ZŠ s MŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
13044
|
UP na Tech. práce - zverák
|
61,80 |
s DPH |
18
|
|
22.02.2013 |
Polnomarket s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
13045
|
Balená pitná voda
|
72,00 |
s DPH |
19
|
|
22.02.2013 |
H-AQUA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Objednávka |
6
|
Predpl.časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
JurisDat-M. Medlen |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
13043
|
Čistiace a hyg. potreby
|
70,99 |
s DPH |
17
|
|
19.02.2013 |
ILLE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
13042
|
El. energia 2/2013
|
810,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
13041
|
Odb. literatúra - RAABE
|
42,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
RAABE, odb. naklad. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
13040
|
Seminár PaM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
VEMA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
13039
|
Čistiace a hyg. potreby
|
34,61 |
s DPH |
16
|
|
12.02.2013 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Objednávka |
5
|
Ren. toneru HP LJ 1010/Q2612A
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Ján Drábik-JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Objednávka |
7
|
Hygienické potreby
|
114,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
13037
|
Réžia zam/ci 01/2013
|
380,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
ŠSZ pri ZŠ s MŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Objednávka |
8
|
Person.v práci riad. - február 13
|
41,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
RAABE, odb. nakladat. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |