|
Objednávka |
127
|
Montáž - jednokanál. prevodník
|
68,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Jozef Balázs - YORAS |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.11.2020 |
|
Objednávka |
126
|
Odborná prehliadka
|
211,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.11.2020 |
|
Objednávka |
125
|
Dezinfekčné prostriedky
|
281,43 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Ivan Kovács - KOTAG |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.11.2020 |
|
Objednávka |
124
|
Vybavenie kuchyne
|
73,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
MEGASHOP s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
10.11.2020 |
|
Objednávka |
123
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
149,86 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.11.2020 |
|
Objednávka |
122
|
Dezinfekcia a OOPP
|
709,61 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Plotbase s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.11.2020 |
|
Objednávka |
121
|
Školské potreby
|
79,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
CERTUS O, Svitok - SDI |
|
Katarína Máčeková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
20299
|
Odber kuch. odpadu 09/20
|
13,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
INTA s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20298
|
Hyg. potreby a OOPP
|
39,54 |
s DPH |
120
|
|
14.10.2020 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20297
|
Učebnice Aj
|
442,10 |
s DPH |
119
|
|
14.10.2020 |
Littera - R. Šrobár |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20296
|
ŠKOLA a STRAVOVANIE
|
98,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
RAABE s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20294
|
Elektrina - 10/2020
|
884,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Slovakia energy s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20280
|
Správc. služby VT 10/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Marek Schon |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20293
|
Zemný plyn 10/2020
|
1 044,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
SSE, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20292
|
Telefón 10/11
|
187,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20291
|
Servis.-mater.zmluva 09/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20290
|
Príspevok na stravu ZŠ 09/2020
|
2 493,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20289
|
Príspevok na stravu MŠ 09/2020
|
291,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20288
|
Réžia 09/2020
|
537,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20287
|
Doplatok na stravu 09/2020
|
55,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |