|
|
Faktúra |
21123
|
Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21122
|
Odobratá strava
|
1 446,53 |
s DPH |
41
|
|
27.05.2021 |
Obec Kanianka |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21121
|
ŠD na stravu MŠ 04/2021
|
134,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21120
|
Réžia 04/2021
|
167,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21119
|
Doplatok na stravu 04/2021
|
17,42 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21118
|
Príspevok zo SF na stravu 04/2021
|
30,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21117
|
Oprava konvektomatu
|
225,24 |
s DPH |
40
|
|
25.05.2021 |
RM GASTRO-JAZ s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21116
|
Servis a oprava konvektomatu
|
408,12 |
s DPH |
39
|
|
24.05.2021 |
RM GASTRO-JAZ s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21114
|
Čistiace a hyg. potreby
|
62,58 |
s DPH |
35
|
|
20.05.2021 |
JEDNOTA SD |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21099
|
Výkon zodpovednej osoby - 05/2021
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21113
|
Aktualizácia - servis programu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21112
|
Odber kuch. odpadu 04/21
|
23,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
INTA s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21111
|
Akumulátorové nožnice
|
449,00 |
s DPH |
38
|
|
18.05.2021 |
Lesník, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21110
|
Testovanie marec
|
1 534,41 |
s DPH |
37
|
|
18.05.2021 |
Obec Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21109
|
Testovanie apríl
|
2 070,00 |
s DPH |
36
|
|
17.05.2021 |
Ados Szibillová s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21108
|
Elektrina 04/2021 - vyúčtovanie
|
48,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Slovakia energy s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21107
|
UP, hračky - ŠKD
|
133,84 |
s DPH |
34
|
|
12.05.2021 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21106
|
Telekomunikačné služby 05-06/21
|
169,29 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21105
|
Servis.-mater.zmluva 04/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21104
|
Správc. služby VT - 05/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Marek Schon |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
18.05.2021 |